30 marzo 2026
Il Consiglio di Amministrazione di Franchetti S.p.A. ha approvato il progetto di Bilancio di Esercizio della Capogruppo e ha esaminato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025.
Nel 2025, l’attività del Gruppo ha registrato una significativa espansione del business, in un esercizio che ha rappresentato al contempo un passaggio chiave nel percorso di strutturazione del nuovo Gruppo. Franchetti ha rafforzato il proprio assetto organizzativo, lavorato al consolidamento delle società entrate nel perimetro e affrontato un processo di integrazione operativa articolato, funzionale alla costruzione di una piattaforma industriale e tecnologica comune. In questo contesto, il Gruppo ha sostenuto un maggiore assorbimento di capitale circolante ed un incremento degli investimenti, che hanno inciso sull’indebitamento finanziario netto e sulla redditività finale, pur mantenendo una solida struttura patrimoniale. Tali investimenti si sono concentrati in particolare sull’evoluzione e la modernizzazione della suite software proprietaria, sullo sviluppo di soluzioni innovative basate su tecnologie avanzate e sull’avvio di iniziative strutturali a supporto della crescita, tra cui la progettazione di un sistema ERP integrato e attività di M&A, funzionali al rafforzamento della piattaforma industriale e tecnologica del Gruppo. Il rafforzamento del patrimonio netto rappresenta una base importante per sostenere le prospettive di sviluppo future.
Principali dati consolidati al 31 dicembre 2025:
- Ricavi delle vendite: Euro 7,4 milioni, +32,4% (2024: Euro 5,6);
- Valore della Produzione: Euro 13,1 milioni, +45,7% (2024: Euro 9,0 milioni);
- EBITDA: Euro 3,7 milioni, +8,2% (2024: Euro 3,4 milioni), con un EBITDA Margin (sul VdP) del 28,1%;
- Utile netto: Euro 855 mila (2024: Euro 1,5 milioni);
- Indebitamento finanziario netto: Euro 2,1 milioni di debito con un leverage ratio (IFN/EBITDA) pari a 0,6x (2024: Euro 1,1 milioni di cassa);
- Patrimonio netto: Euro 22,0 milioni (2024: 14,8 milioni)
- Crescita organica su backlog di Euro 90 milioni (dato aggregato incluso Gruppo ECR);
- Sviluppo della piattaforma tecnologica e industriale;
- Espansione internazionale;
- Crescita per linee esterne/M&A.

